质量与追溯

让每次交付都有依据

以风险为基础,覆盖货源审核、来料检查、批次记录与异常处理。

控制流程

从货源到交付的记录链路

01

货源准入

采购前核验供应商身份、商务条件及适用的货源文件。

02

文件核对

核对订单、包装信息、日期码、数量及可追溯资料。

03

来料检查

进行包装、标识与外观检查,并根据风险增加测试项目。

04

批次管理

将批次信息和交付记录与客户订单建立关联。

05

异常处理

隔离不一致物料,并在交付前沟通处置结果。

可提供文件

下单前确认文件范围

文件可用性取决于品牌、货源类型和批次,相关要求应在询价及报价阶段书面确认。